附件:
1.2014年市级部门收支决算总表
收 入 |
支 出(按支出功能分类) |
支出(按支出用途分) |
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
5,991,171.65 |
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一、基本支出 |
4,774,237.28 |
其中:一般公共预算资金 |
5,991,171.65 |
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二、项目支出 |
1,214,374.37 |
政府性基金 |
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三、事业单位经营支出 |
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二、专户资金 |
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四、事业单位对附属单位补助支出 |
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三、其他资金 |
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五、事业单位上缴上级支出 |
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六、其他支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
4,429,318.50 |
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20128 |
民主党派及工商联事务 |
4,429,318.50 |
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2012801 |
行政运行 |
3,214,944.13 |
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2012802 |
一般行政管理事务 |
1,214,374.37 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
1,395,457.60 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
1,395,457.60 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,395,457.60 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
163,835.55 |
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21005 |
医疗保障 |
163,835.55 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
100,324.36 |
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2100503 |
公务员医疗补助 |
63,511.19 |
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本年收入合计 |
5,991,171.65 |
本年支出合计 |
5,988,611.65 |
本年支出合计 |
5,988,611.65 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
2,560.00 |
结转下年 |
2,560.00 |
上年结转 |
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收 入 总 计 |
5,991,171.65 |
支 出 总 计 |
5,991,171.65 |
支 出 总 计 |
5,991,171.65 |
2.2014年市级部门财政拨款支出决算表
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
5,988,611.65 |
4,774,237.28 |
1,214,374.37 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,429,318.50 |
3,214,944.13 |
1,214,374.37 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
4,429,318.50 |
3,214,944.13 |
1,214,374.37 |
|
2012801 |
行政运行 |
3,214,944.13 |
3,214,944.13 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
1,214,374.37 |
|
1,214,374.37 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,395,457.60 |
1,395,457.60 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,395,457.60 |
1,395,457.60 |
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,395,457.60 |
1,395,457.60 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
163,835.55 |
163,835.55 |
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21005 |
医疗保障 |
163,835.55 |
163,835.55 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
100,324.36 |
100,324.36 |
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2100503 |
公务员医疗补助 |
63,511.19 |
63,511.19 |
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3. 2014年市级部门财政拨款“三公”经费决算表
项 目 |
2014年度决算数 |
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合 计 |
142401.30 |
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1.因公出国(境)费 |
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2.公务接待费 |
139691.30 |
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3.公务用车购置及运行费 |
2710.00 |
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其中:公务用车购置费 |
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公务用车运行费 |
2710.00 |
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